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企业财务审计
出版社:
经济管理出版社
出版年:
1998-01
页数:
307
定价:
13.50
装帧:
平装
ISBN:
9787801185471
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第一章 总论
第一节 审计的概念和职能
第二节 审计假设和审计的种类
第三节 被审计单位与审计内容
第四节 审计准则
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目录
第一章 总论
第一节 审计的概念和职能
第二节 审计假设和审计的种类
第三节 被审计单位与审计内容
第四节 审计准则
第五节 审计方法
第二章 内部控制及其评审
第一节 内部控制概述
第二节 内部控制的分类
第三节 内部控制的内容
第四节 制度基础审计
第三章 审计证据
第一节 审计证据概述
第二节 审计取证
第四章 审计工作底稿
第一节 审计工作底稿的概念和作用
第二节 审计工作底稿的种类
第三节 审计工作底稿内容
第四节 审计工作底稿的编制方法
第五章 流动资产审计
第一节 资产审计和流动资产审计概述
第二节 货币资金审计
第三节 应收票据审计
第四节 应收及预付款项审计
第五节 存货审计
第六节 流动资产其他项目的审计
第六章 长期投资审计
第一节 长期投资审计概述
第二节 股票投资审计
第三节 债券投资审计
第四节 其他投资审计
第七章 固定资产审计
第一节 固定资产审计概述
第二节 固定资产余额及增减变动审计
第三节 固定资产折旧审计
第四节 在建工程审计
第八章 无形资产及递延资产审计
第一节 无形资产及递延资产审计概述
第二节 无形资产审计
第三节 递延资产审计
第九章 流动负债审计
第一节 短期借款审计
第二节 应付票据审计
第三节 应付帐款审计
第四节 预收帐款审计
第五节 其他应付款审计
第六节 应付工资审计
第七节 应付福利费审计
第八节 应交税金审计
第九节 应付利润审计
第十节 预提费用审计
第十章 长期负债审计
第一节 长期负债审计概述
第二节 长期负债内部控制制度及评审
第三节 长期借款审计
第四节 应付债券审计
第五节 长期应付款审计
第十一章 所有者权益审计
第一节 所有者权益审计概述
第二节 实收资本审计
第三节 资本公积金审计
第四节 盈余公积金审计
第五节 利润审计
第十二章 成本费用审计
第一节 成本费用审计概述
第二节 成本费用内部控制制度及其评审
第三节 成本费用审计
第四节 产品成本计算审计
第十三章 损益审计
第一节 损益审计概述
第二节 营业收入审计
第三节 期间费用和销售税金及附加审计
第四节 利润形成及利润分配审计
第十四章 企业财务报告审计
第一节 企业财务报告审计概述
第二节 企业帐表一致性审计
第三节 企业财务报表勾稽关系审计
第四节 企业财务报告其他内容审计
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