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2023年度榜单
2023年度报告
审计学
出版社:
警官教育出版社
出版年:
1994-08
页数:
575
定价:
18.00
装帧:
平装
ISBN:
9787810275125
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第一篇 审计概念
第一章 审计目标
第一节 审计目标的功能
第二节 审计目标的内容
第三节 审计的任务
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目录
第一篇 审计概念
第一章 审计目标
第一节 审计目标的功能
第二节 审计目标的内容
第三节 审计的任务
第二章 审计对象
第一节 审计对象的意义
第二节 审计实践对象
第三节 审计学的研究对象
第三章 审计职能
第一节 审计职能概述
第二节 审计职能及其实现
第三节 审计的作用
第四章 审计组织
第一节 审计组织体系
第二节 审计管理体制
第三节 审计人员及其责任
第五章 审计规范
第一节 审计基本前提
第二节 审计原则
第三节 审计标准
第六章 审计种类和审计方法
第一节 审计种类
第二节 宙计方法
第七章 审计性质
第一节 宙计定义
第二节 审计独立性
第三节 审计的起源与发展
第二篇 审计循环
第八章 审计循环概述
第一节 审计循环的意义
第二节 审计计划与审计程序
第三节 审计证据
第四节 审计工作底稿
第九章 内部控制系统
第一节 内容控制概述
第二节 系统检查与文件提供
第三节 审计测试
第四节 审计风险
第十章 审计抽样
第一节 审计抽样方法的产生与意义
第二节 判断抽样与统计抽样
第三节 统计抽样的运用
第十一章 计算机审计
第一节 会计电算化对审计的挑战
第二节 计算机系统的控制及审计
第三节 电算化审计的形式与方法
第三篇 经济业务循环与帐目审计
第十二章 营业收入环节的审计
第一节 与营业收入环节相关的会计原则
第二节 典型经济业务及其内部控制・
第三节 审计程序
第四节 报表上的展示
第十三章 购进环节的审计
第一节 与购进环节相关的会计原则
第二节 典型经济业务和内部控制
第三节 审计程序
第四节 报表上的展示
第十四章 生产环节的审计
第一节 与生产环节相关的会计原则
第二节 典型经济业务与内部控制
第三节 审计程序
第四节 报表上的展示
第十五章 货币资金的审计
第一节 货币资金的内部控制
第二节 货币资金审计目标与审计策略
第三节 货币资金审计程序和符合性测试
第四节 货币资金业务与余额的实质性测试
第五节 报表上的展示
第十六章 预付费用和应计负债的审计
第一节 会计原则与审计目标
第二节 内部控制与符合性测试
第三节 余额的实质性测试
第十七章 投资环节的审计
第一节 投资环节的会计原则
第二节 典型业务与内部控制
第三节 审计程序
第四节 报表上的展示
第十八章 财产环节的审计
第一节 财产环节的会计原则
第二节 财产业务内部控制、审计目标与策略
第三节 固定资产的审计
第四节 折旧审计
第五节 无形资产与递延资产审计
第十九章 所得税环节审计
第一节 所得税会计的一般原则
第二节 典型业务与内部控制
第三节 审计程序
第二十章 筹资环节的审计
第一节 会计原则与审计目标
第二节 内部控制与审计策略
第三节 债务筹资的审计
第四节 所有者权益的审计
第四篇 终结工作和报告结果
第二十一章 终结审计
第一节 对或有负债的测试
第二节 总结和评价审计发现
第三节 对期后事项的责任
第二十二章 关于财务报表陈述的审计
第一节 财务报表分类和陈述
第二节 财务报表上的揭示
第三节 会计变更
第四节 合并财务报表
第五节 外币换算
第六节 期中财务信息
第二十三章 审计报告
第一节 审计报告概述
第二节 简式审计报告
第三节 详式与特殊审计报告
第四节 验资报告
第二十四章 比较审计制度
第一节 政府审计制度
第二节 民间审计制度
第三节 内部审计制度
第四节 审计标准的比较
第五节 现代审计与传统审计的比较
后记
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